万达集团内部审计案例
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万达高管被抓,王健林的万达发展不下去了吗?

此次共牵涉区域公司、集团公司20余人,集团高管个人非法所得金额高达千万。其中还涉及到一位在万达任职17年的老臣——万达集团总裁助理高斌,目前此人已出逃美国。据一位不愿具名的万达员工透露,今年4月,万达审计部接到投诉...

重大判断可以利用内部审计工作吗?

只有内部审计在被审计单位的地位足以支持他们做出客观判断的时候,注册会计师才能考虑利用内部审计的工作。以万达集团的内审部门为例,它是王健林唯一直管的部门,所有的工作都直接向董事长汇报,在万达内部有“民间中纪委”之称...

审计案例分析?

内部审计案例分析及其答案案例分析一一、发现的问题1、A公司财务核算没有真实反映其经营成果,存在虚假核算情况。具体如下:(1)明显已经收不回的应收账款200万元,仍在挂账中,没有核销。(2)已经收回的被核销的应收账款...

审计学案例分析

案例一:注册会计师张刚审计新兴公司2001年度会计报表时,了解到该公司2001年3月1日购买某项专有技术,支付价款240万元,根据相关法律规定,该项无形资产的有效使用年限为10年。2001年12月31日,公司与转让该技术的单位发生合同纠纷,专有技术...

有没有人有应付账款审计的案例?最好是PPT的

公司已经全部用转账分录入账;年后由公司内部审计人员进行了抽查;公司愿意提供无漏记负债业务的说明书。案例二:注册会计师吴生审计新兴公司“应付账款”时发现,该公司因财务状况不佳,无法支付已有3年账龄的欠A公司的货款10...

审计案例分析报告范文_审计学案例分析报告

审计案例分析报告篇11公司及案例简介吉林紫鑫药业股份有限公司于1998年5月成立,是一家集科研、开发、生产、销售、药用动植物种养殖为一体的高科技股份制企业。紫鑫药业主要从事中成药的研发、生产、销售和中药材种植业务,以治疗心...

哪些中小企业内部审计存在问题 案例

[案例1]注册会计师李浩审计华兴公司2003年度会计报表时,发现华兴公司的购进和销售业务的会计处理后附的原始凭证大部分是白条和自制的收付凭证。注册会计师向华兴公司提出完善会计凭证的建议,华兴公司的会计人员告诉注册会计师,...

2018年高级会计师精选《会计实务》案例题2

2018年高级会计师精选《会计实务》案例题2甲公司是海外上市公司,按照财政部、、审计署、银监会和等五部委发布的《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》的要求,建立并实施...

万达的内部审计机构模式设置是什么样的

内部审计组织机构一共有五种设置模式。内部审计组织机构设置模式分别是董事会下设审计委员会,在行政系统——经营管理系统设置审计机构、设在董事会、设在监事会、隶属于总经理、隶属于财会部门这五种设置模式。所制定的标准所...

两道审计案例分析题 在线等

第一题答案如下:(1)重要性水平金额为25万元。原因:25000*0.1%=2535000*0.2%=702700*1%=27根据谨慎性原则,应该选取三者中的最小数。(2)重要性水平与审计风险存在反向关系。重要水平越高,面临的审计风险...