用友u8系统固定资产反结账流程
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用友u8+反结账方法
用友u8+反结账方法 2020-05-07 16:45:40
相关问答
反结账的操作步骤

1、以账套主管身份进入用友U8财务系统,依次输入用户名、密码;2、打开总账系统模块,点击【总账】,再点击【期末】,后点击【结账】;3、进入结账界面后,选择要取消结账的最后一个结账月份;4、按键盘组合键ctrl+shift+f6...

用友软件反结账怎么操作

用友软件反结账的操作如下:1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账;2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。用友软件反结账的...

用友u8如何反结账

用友u8反结账的基本操作1)请以账套主管身份登录企业平台;2)执行业务工作--财务会计--总账--期末--结账,选中要反结账的月份3)同时按下ctrl+shift+F6,三个键,提示是否反结账,输入主管口令。4)看到要反结账的...

用友U8结账思路和具体流程 具体点

如题,我想知道:用友U8结账思路和具体流程具体点

用友U8如何进行年度反结账?详细步骤,谢谢!

需要先进行反结账,然后才能进行修改。反结账方法为:必须是帐套主管身份,总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份按快捷键ctrl+shift+f6

用友怎么反结账

依次操作,登入用友系统,进入总账模块,找到“期末-结账”,弹出对话框,“是否结账”,选中要反结账的月份,同时按ShiftCtrlF6三键,弹出对话框输入口令,点击确定。

用友U8的反结账怎么做?

反结账的步骤为:财务会计——总账——期末——结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成;

用友T3中固定资产怎么反结账?谢谢!

固定资产反结账反结账流程如下:反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能...

用友U8固定资产模块怎样反结账

1、对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能2、在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注...

用友U8软件中,反结账和反记账怎么操作? T6和U8的区别是什么?

反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有...