1、以账套主管身份进入用友U8财务系统,依次输入用户名、密码;2、打开总账系统模块,点击【总账】,再点击【期末】,后点击【结账】;3、进入结账界面后,选择要取消结账的最后一个结账月份;4、按键盘组合键ctrl+shift+f6...
1、以账套主管身份进入用友U8财务系统,依次输入用户名、密码;2、打开总账系统模块,点击【总账】,再点击【期末】,后点击【结账】;3、进入结账界面后,选择要取消结账的最后一个结账月份;4、按键盘组合键ctrl+shift+f6...
1、进入总账系统,进入【结账】环节,进行反结账。2、输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl+Shift+F6,出现反结账输入密码界面。完成反结账,可以连续反结账。3、点击【实时导航】开始反记账操作。4、点击上方的【实施工具】。5...
用友u8反结账的基本操作1)请以账套主管身份登录企业平台;2)执行业务工作--财务会计--总账--期末--结账,选中要反结账的月份3)同时按下ctrl+shift+F6,三个键,提示是否反结账,输入主管口令。4)看到要反结账的...
1、首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。2、依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。3、在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。4、单击需要反审核的凭证中的...
1、U810.0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——>基础信息——会计期间——>增加。2、然后就是总账开账。选择操作日期,点击总账—...
反结账的步骤为:财务会计——总账——期末——结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成;
需要先进行反结账,然后才能进行修改。反结账方法为:必须是帐套主管身份,总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份按快捷键ctrl+shift+f6
反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有...
U8结账,不就是期末时损益类科目都结转入本年利润了,然后由审核人员对每个凭证都审核了,然后由会计操作记账,主管等签字后就可以结了。