2022年国内重大审计舞弊案例
相关视频/文章
相关问答
国内外财务报告舞弊典型案例?

最终在莫纳斯的强大压力下,这位财务总监卷入了这起舞弊案件。在随后的数年之中,他和他的几位下属保持了两套账簿,一套用以应付注册会计师的审计,一套反映糟糕的现实。他们先将所有的损失归入一个所谓的“水桶账户”,然后再将该账产...

2022审计硕士典型案例分析:内部控制案例

1.请问本例中在现金收入方面采取了哪些内部控制措施?2.假设售票员与收票员串通窃取现金收入,他们将采取哪些行动?3.对串通舞弊行为,采取何种措施可以揭发?4.剧院经理可采取哪些手段使其现金内部控制达到最佳的效果?【答案】1...

2022审计硕士典型案例分析:职务分析

不相容职务的分析(一)1和2,2和3,4和5,6和7,4和8等均属不相容职务。这些工作由一人或一个部门去做,容易发生舞弊现象,而且也不易发现工作中的失误等问题。不相容职务的分析(二)东方贸易公司三位职员分工如下:1...

2022审计硕士暑期备考|案例分析(16)

(一)[资料]审计人员在审查华润股份有限公司20X1年度固定资产折旧时,发现本年度1月初新增已投入生产使用的机床一台,为100000元,预计净残值为10000元,预计使用年限为5年,使用年数总和法对该项固定资产进行折旧,其余...

近几年发生的有关审计风险的案例有哪些

一)事务所经营战略风险1.激进的创新业务2.过快的业务扩张3.新审计模式的迷信4.商业文化过浓5.多元业务利益冲突6.性的缺失7.有限责任经营模式8.合伙人的道德风险安然审计失败案的风险在哪里?

2022审计硕士典型案例分析:固定资产增加审查

2.根据审计结果,分别编制调整分录。【答案】1.企业购入设备及支付价款和有关费用的处理存在以下问题:(1)虚增实收资本,人为冲减盈余公积(2)未能如实反映固定资产的价值及累计折旧,虚增费用,虚减当年的利润,属于违反企业...

求审计失败近期案例

如果说良好的公司治理和内部审计是提高上市公司会计信息质量的第一道防线,那么注册会计师的审计则是防范会计失真和可能的舞弊行为的最后一道关卡。审计失败不仅可能会导致证券市场秩序的混乱和投资者的重大损失。而且由于注会行业具有极强...

求近三年来国际国内因注册会计师审计性缺失所造成的经济事件_百 ...

先说明,只要是财务舞弊而CPA们没检查出来,一般都是性有问题,没跑~国内:银广夏啊,号称中国的安然啊,超级有名。到现在银广夏竟然没倒真是奇迹,从出事开始他的审计报告一直是持续经营能力存在重大疑虑。在中国,想找...

求近两年有哪些上市公司发生重大舞弊事件。急需。

巨额的销售退回和销售额的锐减给希兰和财务经理带了极大的压力,面对索要额外信息的审计人员,他们最终在律师的建议下主动认罪。女王公司的舞弊行为使投资者和债权人遭受了4000万美元的损失,公司也宣布倒闭。此外,希兰先生也被判一年有...

2022审计硕士暑期备考|案例分析(7)

现金的清查[资料]20X1年1月10日上午8时,江南市审计局派出的审计人员对永兴公司的库存现金进行突击盘点。经过盘点,实际的情况如下:1.现钞有100元币10张,50元币13张,10元币16张,5元币19张,2元币22张,1元币25...