请问医院内部审计工作如何展开
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发布时间:2022-04-21 23:08
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时间:2023-08-29 01:54
医院内部审计的工作如下:
1、监督内部控制
医院审计内部审计机构和审计人员对医院的财务收支、经济活动的真实、合法和效益进行独立监督审核。
(1)医院的业务收入一般包括医疗收入、药品收入及其他收入等的业务收入对其执行国家*法律法规的评价。
(2)对业务支出的评价:医疗支出、药品支出和其他支出等情况医院支出是否遵守国家相关法律法规的所规定《医院财务制度》及《医院会计制度》的范围当中列支。还有医院的医疗收费标准、药品招标采购是否遵守卫生系统收费标准和相关审批程序;再有,医院决策和业务活动的落实情况。
2、检查财务信息和业务活动信息
内部审计对财务信息和业务活动信息的检查可能包括检查用以确认、计量、分类和列报此类信息的方法,以及对个别项目实施的专项调查。专项调查通常包括对某些交易和账户余额进行详细测试,监督向监管部门提交报告的可靠性和及时性等。
3、评价业务活动的效率和效果
效率强调收入与支出比,效果强调达成什么样的结果。内部审计对业务活动效率效果的评价包括对被审计部门非财务的控制活动,妥善保管资产的措施等的评价。
4、评价对法律法规等外部要求及管理层*等内部要求的遵守情况
内部审计可以对被审计部门在医疗活动中遵守相关遵循性标准的情况作出相应的评价,包括评价国家相关法律法规的遵守情况、卫生系统和医院部门*遵守情况、医院发展目标和财务计划的遵守情况、业务活动的预算和财务预算的遵守情况、医院制定的各种程序标准的遵守情况、医院签订的各类合同的遵守情况等。追问审计的内容知道,初次干审计,它的程序,步骤是什么呢?
追答程序步骤是:下发审计通知书,进点实施审计,查阅相关会计资料等,编制审计证据、底稿,起草、出具审计报告,下达审计决定。
请问医院内部审计工作如何展开
医院内部审计的工作如下:1、监督内部控制 医院审计内部审计机构和审计人员对医院的财务收支、经济活动的真实、合法和效益进行独立监督审核。(1)医院的业务收入一般包括医疗收入、药品收入及其他收入等的业务收入对其执行国家政策法律法规的评价。(2)对业务支出的评价:医疗支出、药品支出和其他支出等情况医...
医院内部审计应做哪些工作
5. 对医院内部控制评价及风险管理情况进行审计。6. 完成上级部门和院领导交办的其他工作。
内部审计工作思路模板
审计工作不能停留在揭露问题上,要站在医院发展的前沿,立足于纵观全局的基点上,扣紧为医院经济决策、经济管理服务、促进医院经济健康,树立起服务第一理念,采取参与式的审计策略。尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见:主动请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量提出建议;为医院加强管理、完善...
公立医院内部审计的一般流程?
公立医院审计应把握“摸清总体、揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效、维护安全”的总体目标,围绕“财务、业务、政策”三条主线,明晰具体审计目标。一是摸清医院业务和财务运营基本情况及管理现状,了解医院存在的与改革不相适应的问题;二是揭示医院在服务收费、财务资产管理等方面存在的违法违规问题,促...
我是怎样进行内部审计工作的
二、找准内部审计工作的切入点 应选择最能直观体现内部审计工作价值的审计项目作为内部审计工作的切入点,而通过审计能够直接为组织带来增收或节支的项目就是最佳的选择,如基建修缮工程造价审计。我们医院原来也不重视内部审计工作,为了打开工作局面,我们内部审计部门选择了基建修缮工程造价审计作为切入点,...
我刚开始做医院内部审计工作,不知道怎么开展工作,如现金多久盘一次合适...
每月至少审计一到两个部门,要出审计报告;每季度抽查三到五个部门的收入、支出等财务情况(次数自定,要有重点的抽查);每年年度终了,要对财务部门进行一次年终审计,要出审计报告。每年要组织人员,对医院的库存材料进行一次盘点。一定要让各部门,以及财务部门觉得,你的两眼时时关注着他们,目的就...
关于医院审计工作
展开全部 强化医院内部审计工作,是卫生系统实现转机改制,走向市场的客观要求。医院经营的审计越来越受到人们的重视,成为经济活动不可缺少的一环。社会主义市场经济体制下的医院经营必须充分运用审计工作,使资金能合理使用,资源得以合理配置。 一、围绕医院体制改革,更新审计观念,适应卫生事业发展 目前,卫生系统内部审计工作...
医院内部审计工作计划
以下是我为大家收集的医院内部审计工作计划,欢迎大家分享。 医院内部审计工作计划 篇1 xxxx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,...
医院内部审计拟采用的研究方法是?
医院内部审计通常采用以下方法:1.文件审计:审查医院的相关文件,如财务报表、人事档案等,以了解医院的运作情况。2.物品实地检查:对医疗设备、药品、办公设备等进行实地检查,以确保其数量、质量和使用情况符合规定。3.流程审计:审查医院的各项业务流程,包括门诊、住院、手术等,以发现问题并提出改进建议...
卫生系统内部审计工作规定
第五条 卫生行政部门和单位要加强对内部审计工作的领导,定期听取汇报,研究部署工作,及时批复审计报告、审计意见书和审计决定,并督促被审计单位执行。内部审计所需经费应予保证。第六条 驻卫生部审计局负责领导卫生部所属单位的内部审计工作,对全国卫生系统内部审计业务进行指导和监督;地方卫生行政部门...