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小规模纳税人增值税未达到起征点会计处理应该怎么做?

发布网友 发布时间:2022-04-20 00:53

我来回答

10个回答

热心网友 时间:2022-06-21 16:48

小规模纳税人*未达到起征点会计处理:

确认销售收入时做:

借:银行存款/应收账款-**单位

借:主营业务收入

贷:应交税费--应交*

结转免缴税额:

借:应交税费-应交*

贷:营业外收入-补贴收入



扩展资料:

小规模纳税人月销售额不超过3万元,或者按季申报的季销售额不超过9万元,免征*。这里的*额,需要进行会计处理。销售时,计入:应交税金--应交*,免税时,计入:营业外收入。

*是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税,从计税原理上说,*是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。

热心网友 时间:2022-06-21 18:06

一、小规模纳税人*未达到起征点会计处理是:
1、取得收入时:
借:银行存款/应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交*
2、月底结转免缴的*:
借:应交税费-应交*
贷:营业外收入-免征*
二、根据《国家税务总局关于小微企业免征*和营业税有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第57号)规定,*小规模纳税人月销售额不超过3
万元(含3万元,下同)的,免征*。其中,以1个季度为纳税期限的*小规模纳税人,季度销售额不超过9万元的,免征*。

热心网友 时间:2022-06-21 19:40

小规模纳税人*未达到起征点会计处理:1.确认销售收入时做:借:银行存款/应收账款-**单位;借:主营业务收入贷:应交税费--应交*2.结转免缴税额:借:应交税费-应交*贷:营业外收入-补贴收入”

热心网友 时间:2022-06-21 21:32

小规模不交税的收入分录:
借:银行存款(或现金)
贷:主营业务收入
应交税费—应交*
月底:
借:应交税费—应交*
贷:营业外收入

热心网友 时间:2022-06-21 23:40

小规模纳税人*未达到起征点会计处理:

确认销售收入时做:

借:银行存款/应收账款-**单位;

借:主营业务收入

贷:应交税费--应交*

结转免缴税额:

借:应交税费-应交*

贷:营业外收入-补贴收入”

热心网友 时间:2022-06-22 02:04

因为在销售时无法知道是否达到起征点
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费—应交*(销项税额)
季度结转
借:应交税费—应交*—转出未交*
贷:营业外收入

热心网友 时间:2022-06-22 04:46

既然你是小规模纳税人,不管你达没达到起征点都得缴税,起征点只是针对个人而言的,这一个是必须要明确的,所以你要交税。小规模纳税人按3%的征收率缴*,不得抵扣进项税,一般情况下
借银行存款
贷主营业务收入
应交税费-应交*追问可我问了国税的管理人员,他说不用交税的哦。
而且国税是给了2万元的起征额,超过的话全额征收,没有超过无需交。现在我就弄不清,国税报税网上有进项税额这块的金额。

热心网友 时间:2022-06-22 07:44

小规模纳税人,*是一个季度报一次,每个月3万元的起征点。

热心网友 时间:2022-06-22 11:15

1;其实国税征收*是按照您的收入情况征收的,而跟您的*金额没有关系的,您的企业的*应该的查账征收吧!如果您企业的*是核定征收的话,您的*开金额开了超过2万元每月,且还超过税务局给你核定的每月收入的话,超过部分是要补税的。
2;账务处理的话根据您企业的实际收支去做账就好了,
3;补充,如:借:其他应付款-社会保险个人部分等
应交税费-代扣代缴个人所得税
应付职工薪酬
贷:银行存款或现金

热心网友 时间:2022-06-22 15:03

1、国税局既然给了2万元起征点,说明在2万元以下的收入不征税,*及附加税是都不用缴的。
2、国税网上有开票所产生的税务的处理:
(1)一般小规模纳税人是采用小规模纳税人的申报表,可以直接在“免税货物及劳务销售额”栏填列当月的开票销售额。
(2)小规模纳税人不能抵扣进项税额,即使取得*专用*也不能认证,一般不应该有进项税额的处理,不知道你所说的具体情况什么样的,是否国税局搞错了申报表?
3、账务处理分录:借:现金或银行存款或应收账款
贷:主营业务收入
营业外收入-减免*
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