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会计中哪些需要计提递延所得税资产

发布网友 发布时间:2022-04-29 18:52

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2022-06-19 23:03

有很多情况
比如说会计的计税基础和税法的计税基础不一致时就会产生
比如固定资产原值300,使用期10年提了两年折旧60万提取减值准备40万按8年折旧后,每年折旧25万,但是税务局的计税基础是按300折旧十年的每年30万,产生了5万的差异,5*25%就确认为递延所得税资产
比如说长期待摊费用一次性计入管理费用后,被调整,剩余的部分形成递延所得税资产,待日后抵扣
比如广告费支出超出15%的部分允许以后扣除,也形成递延所得税资产
总之就是现在不能扣那么多,以后还能够抵扣的支出,只是由于税会差异产生的暂时性差异,以后可以得到纠正

热心网友 时间:2022-06-19 23:03

如果你单位使用所得税的核算方法是应付税款法就不需要这样,如果使用资产负债表法就需要使用递延科目。
什么情况下计提递延所得税?

企业因确认递延所得税资产和递延所得税负债产生的递延所得税,一般应当记入所得税费用,但以下两种情况除外:\x0d\x0a一是某项交易或事项按照会计准则规定应计入所有者权益的,

哪些会产生递延所得税资产

哪些会产生递延所得税资产 递延所得税资产,就是未来预计可以用来抵税的资产,递延所得税是时间性差异对所得税的影响,在纳税影响会计法下才会产生递延税款.可抵扣暂时性差异是将来可用来抵税的部分,是应该收回的资产,所以对应递延所得税资产;企业发生亏损应怎样确认递延所得税资产?根据新《企业会计准则第18...

递延所得税资产有哪些?

问题一:会计中哪些需要计提递延所得税资产 有很多情况 比如说会计的计税基础和税法的计税基础不一致时就会产生 比如固定资产原值300,使用期10年提了两年折旧60万提取供值准备40万按8年折旧后,每年折旧25万,但是税务局的计税基础是按300折旧十年的每年30万,产生了5万的差异,5*25%就确认为递延所...

会计中哪些需要计提递延所得税资产

比如说会计的计税基础和税法的计税基础不一致时就会产生 比如固定资产原值300,使用期10年提了两年折旧60万提取减值准备40万按8年折旧后,每年折旧25万,但是税务局的计税基础是按300折旧十年的每年30万,产生了5万的差异,5*25%就确认为递延所得税资产 比如说长期待摊费用一次性计入管理费用后,被调整...

递延所得税包括哪些

递延所得税包括哪些答:一、企业计提的各项减值准备.除金融企业特定事项的损失准备金和企业依照法律、行政法规有关规定提取的用于环境保护、生态恢复等方面的专项资金之外,其他类型的减值准备因并未发生实际损失而不允许税前扣除.因此造成资产的账面价值小于计税基础,应确认递延所得税资产.二、会计与税法关于...

递延所得税资产是什么科目

递延所得税资产是指预计未来可以用来抵税的资产。递延所得税是时间差异的影响,一般在税法和会计准则的时间出现偏差的时候才会出现,是根据可抵扣的暂时性差异以及适用的税率来计算的,递延所得税资产科目借方表乱伍早示金额的增加,贷方表示金额的减少。会计科目:1、本科目核算企业根据所得税准则确认的可...

什么是递延所得税资产|负债,什么时候要用到这两个科目

负债的账面价值>计税基础,形成可抵扣暂时性差异,确认递延所得税资产。 1.确认的一般原则 资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的,在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时,应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资...

什么情况下借递延所得税资产,贷所得税费用?

借:递延所得税资产 1.25 贷:所得税费用 1.25 财务报表上,本年所得税费用=26.25-1.25=25=100*25 同样,第二年,同样100万利润,但该固定资产采用双倍余额递减法,该固定资产折旧金额为4万。税法要求计提5万。那么会计上累计折旧14万,而税法上累计折旧10万。暂时性差异为4万。那么递延所得...

计提递延所得税资产会计分录

企业资产和负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异并计提递延所得税资产时:借:递延所得税资产贷:所得税费用——递延所得税费用企业对递延所得税资产计提时,可以通过“递延所得税资产”科目以及“所得税费用”相关二级科目处理,其中“递延所得税资产”科目用于核算企业确认的可抵扣暂时性...

为什么增加了“坏账准备”,同时要调整“递延所得税资产”?

根据税法,计提坏账准备时需要纳税调增,形成递延所得税资产。例如,当计提10万坏账准备时,会计上会借记"资产减值损失",贷记"坏账准备",同时增加递延所得税资产2.5万;而实际发生坏账时,递延所得税资产会相应减少。总之,增加坏账准备是为了遵循税法规定,调整所得税处理,以反映真实的财务状况。

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