发布网友 发布时间:2023-04-07 01:41
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热心网友 时间:2023-05-29 10:21
可以吧?不过不结账的话不能生成报表,你是不想结账吗?我知道的智·点的可以不用结账稽核也能生成报表,后期再结账也没事,没有别的影响
1、凭证输入:常用功能键:F7=获取,可获取常用摘要和科目程式码、核算专案和业务编号,敲键盘上的小数点两下,自动携带上一条摘要。敲两下反斜杠,自动携带第一条摘要。可以利用摘要库输入常用摘要,用的时候直接呼叫。空格键可进行借贷方余额切换。自动找平:CTRL+F7,负数:输入数字后按一下减号键。F5新增一张凭证,F8自动储存, F11调出金蝶计算器,F12输入计算值。
银行存款类科目需要填写结算方式,结算号,结算日期。应收账款类设了“往来业务核算”的科目必须输入往来单位和业务编号。原材料等设了数量金额辅助核算的科目只要输入数量和单价,金额自动计算。外币科目输入原币,本位币自动折算。
涉及到退货凭证,建议采用“科目相同,红字相冲”的方式输入凭证,以便于出报表时从账上取数。
在会计分录序时簿里,删除最后一笔凭证,可以马上删除。如果是删除中间任意一笔凭证,只是打上“作废”标记,再单击一次删除,才能彻底删除。在“作废”之后可以“恢复”。
2、凭证稽核:凭证制单与稽核不能为同一人,必须增加一个具有稽核功能的操作员
单张稽核:直接单击凭证工具栏上的“稽核”键,再单击一次即可取消。
成批稽核:在“凭证过滤”视窗设定范围,定义会计期间,选择“全部”或“未稽核”凭证,确定。单击“编辑/成批稽核”或工具栏上的“批审”按钮,提示是否成批稽核?是。
反稽核:先换上稽核人,选择“成批稽核”,单击“编辑/成批销章”,可成批反稽核,如果只要单张取消,首先选中凭证上的任一分录,单击工具栏上“稽核”,开启凭证后,再单击凭证上方的“稽核”键,即可单张取消稽核。
3、凭证过帐:根据系统提示逐步进行。也可以部分过帐,在“凭证过滤”视窗选择凭证范围即可。反过帐:CTRL+F11,也可以部分反过帐,只有系统管理员才有反过帐的许可权。
4、增加操作员:
系统维护——使用者管理,在“使用者设定”下“新增”,选择使用者组,输入操作员名字和安全码(5-16个字元),确定,授权,在“许可权分配”视窗设定相应的许可权,许可权范围根据实际选择“所有使用者”或“本组使用者”,授权,提示授权成功。
注意:安全码不同于密码,也可在此视窗增加新的使用者组。
更换操作员:档案——更换操作员,在下拉框里选择自己名字,直接更换。或者直接右单击右下方操作员处,也可直接更换操作员。密码在系统维护——修改密码设定,原密码为空。
5、模式凭证的运用:
在“模式凭证”视窗新增,输入名称,选择或增加类别,选择凭证字。勾选“常用模式凭证”,输入摘要,获取借贷方科目程式码,储存。
也可在输入凭证时,在凭证储存前先储存为模式凭证,单击“编辑/储存为模式凭证”,再储存该张凭证。下次再做相同内容的凭证时,在凭证输入介面单击“编辑/调入模式凭证”。
不是的 看你们对金蝶软体不太熟悉 有软体维护需求可以联络我
要修改、取消已经结账过得凭证就必须反结账>反过账>反稽核
反结账操作方法:开启软体后,直接同时按Ctrl+F12,出现如下图的介面,如果没有设定口令,直接点选“完成”即可。
反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11,出现如下图的介面,
做完发结账、反过账操作后,由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反稽核凭证。进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点选,下拉出选单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反稽核按键,反稽核凭证后即可对凭证进行修改。
迷你版 CTRL+F12 和F11
专业版可以点结账 里面能看到有反结功能
用管理员manager登陆,CTRL+F12反结账 CTRL+F11反过账,然后稽核的身份登陆反稽核,反稽核是编辑里面的成批销章,然后换成管理员manager,修改凭证即可
1:金蝶财务软体的反结账与反记账都非常简单
2:反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能
3:反记账:通过账务处理——记账——就可以选择反记账的功能
4:金蝶相对于用友而言整体操作起来都比较简单、智慧。
过账相当于手工登记账簿,结账即月末结账。
是的。
是必须结转的。
否则,无法生成报表,也无法登记下个月的账务。
金蝶kis迷你版、标准版、行政事业版,点选结账--下一步,就会出现反结账的选项。
反过账,过滤出需要反过账的凭证,点选滑鼠右键,会出现反过账的选择。