发布网友 发布时间:2022-04-22 13:48
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热心网友 时间:2023-11-02 18:33
内审的一般步骤有准备阶段、规划阶段、实施阶段、问题识别和整改阶段、内审报告和跟踪阶段、结束和复审阶段。
1、准备阶段:确定内审的目标和范围,制定内审计划。选派内审员,确定内审团队。进行必要的培训和准备工作,熟悉内审程序和要求。
2、规划阶段:审查相关文件,了解组织的目标、*、程序、流程等。制定内审的具体计划和安排,包括审查的时间、地点和范围等。
3、实施阶段:进行内部文件和记录的审核,核对其符合性。进行现场调查和实地观察,确认操作的符合性和有效性。
4、问题识别和整改阶段:分析收集到的信息和数据,识别出存在的问题和非符合项。撰写内审报告,列出问题和非符合项清单。
5、内审报告和跟踪阶段:编写内审报告,汇总内审结果和发现的问题。报告内审结果给组织管理者,提交问题整改计划。
6、结束和复审阶段:进行内审的总结和评估,评估内审的有效性和改进效果。准备下一次内审的计划和准备工作。
内审主要审查标准和*符合性、过程和流程有效性、记录和文件的管理、风险管理和控制
1、标准和*符合性:内审员会对组织的管理体系文件,如质量管理手册、操作程序、*文件等进行审查,确保其符合相关标准(如ISO 9001)、*和法规的要求。
2、过程和流程有效性:内审员会评估组织的各个流程和操作的有效性,包括质量管理流程、生产流程、采购流程、售后服务流程等,确保其能够达到预期的目标和要求。
3、记录和文件的管理:内审员会检查组织的记录和文件管理情况,包括文件的控制、记录的保存、文件的更新与废弃等,确保相关记录和文件的准确性、完整性和及时性。
4、风险管理和控制:内审员会评估组织的风险管理措施是否有效,并对重要的风险进行识别和评估,以确保组织能够及时识别和应对各种风险。