发布网友 发布时间:2023-02-04 08:26
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热心网友 时间:2023-04-27 19:03
因为如果使用受控于[应付系统],就不能在总账中使用应付账款这个科目,要在应付账款模块中处理相关业务。
解决方法:
1、如果软件有应收应付模块那这张凭证需要去应收下面完成。
2、如果没有应收应付那要去的基础档案里面看的会计科目,应收账款这个科目选择了客户往来后软件会自动进行应收受控处理,要在科目修改右下角把应收受控取消。
3、进入总账——选项——这里面有个可以使用受控科目,把这里打上勾,就可以在总账出凭证了,但如果有应收系统那还是不要用这个方法,那样的话会使在应收和总账对账时对不起来。
扩展资料:
在做暂估应付业务时应注意如果是增加的“应付账款”科目的明细科目(下级科目),另外假定对于收到采购*确认应付账款科目为“应付账款--应付采购款”。
月末要用“应付账款--应付采购款”科目与采购模块的供应商往来账表进行对账,而不是与“应付账款”科目进行对账。