填开增值税专用发票的操作流程是怎样的17
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发布时间:2024-02-08 17:28
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热心网友
时间:2024-03-15 17:31
开具*
1、开具正数专用*:
进入系统→*管理→*开具管理→*填开→*号码确认→进入“专用*填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印*
2、开具带销货清单的专用*:
进入系统→*管理→*开具管理→*填开→*号码确认→进入“专用*填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→ 进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回*界面→打印*→在“已开*查询”中打印销货清单
3、开具带折扣的专用*:
进入系统→*管理→*开具管理→*填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印*
4、开具负数专用*:
进入系统→*管理→*开具管理→*填开→*号码确认→进入“专用*填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数*的号码和代码→系统弹出相应的正数*的信息,确定→系统自动生成负数*→打印*
三、作废专用*
1、已开*作废:
进入系统→*管理→*开具管理→已开*作废→选择欲作废的*号码→点击“作废”按钮→系统弹出“作废确认”提示框→确定→作废成功
2、未开*作废:
进入系统→*管理→*开具管理→未开*作废→系统弹出“未开*作废号码确认”提示框→确定→作废成功