发生销售折让,购买方应该怎么填写开具红字增值税专用发票申请单7
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发布时间:2023-11-21 10:25
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热心网友
时间:2024-02-03 06:44
按实际发生的折让金额、折让税额填写追问我这是 有四张 票号、日期都不一样,可以填两张红字*专用*申请单吗?每张申请单金额是两张*,,因为销售方需要给我们开两张,还是一张一张的填写呢
追答开两张是可以的
热心网友
时间:2024-02-03 06:44
按折让金额、折让税额填写
热心网友
时间:2024-02-03 06:45
发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字*专用*申请单》。《开具红字*专用*申请单》所对应的蓝字专用*应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣*进项税额的,一般纳税人在填报《开具红字*专用*申请单》时不填写相对应的蓝字专用*信息。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用*代码、号码认证不符”的,一般纳税人在填报《开具红字*专用*申请单》时应填写相对应的蓝字专用*信息。
销售方凭购买方提供的《开具红字*专用*通知单》开具红字专用*,在防伪税箜系统中以销项负数开具。红字专用*应与《开具红字*专用*通知单》一一对应。
发生销售折让,购买方应该怎么填写开具红字增值税专用发票申请单
按实际发生的折让金额、折让税额填写
销售折让如何开具红字信息表
方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。方法二:1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申...
收到红字发票增值税申报表怎么填
1、红字增值税专用发票信息表的填开 在开票软件中,进入“发票管理”界面,点击红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表”,如图:(1)当弹出红字发票信息表信息选择界面时,我们要根据实际情况选择作为购买方申请或者是销售方申请,如图:购买方申请分两种情况 1 已抵扣 只要选择发票种类后,不需要填写...
购货方 如何 开具红字增值税专用发票申请单
1、退货,我们要退货,那么销售方会向我们索取一个国税批下来的红字开具通知单,然后对方凭通知单开具红字给我们,我们就直接做进项税转出即可;2、折让,原来跟退货一样;购方的红字我们只做申请,不会开具红字发票的。那么申请的话,就直接在税控机开票系统里面的发票-红字发票那栏哪里进行操作,然后手...
销售折扣折让怎么开具红字增值税专用发票
1.专用发票已交付购买方的,购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以下统称《信息表》,详见附件1、附件2)。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证(所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外)。...
新版开票系统购买方申请填写红字发票信息表怎么操作?
增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票。 (二)开具红字的具体流程 1、《信息表》的填开 (1)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的:购买方可在增值税发票管理新系统(简称“新系统”)中填开并...
红票红字发票开具的要求
根据《规定》第十四条,如果一般纳税人因销货退回、开票错误等非作废条件的情况,或者发生部分退货及销售折让,购买方需要填写《开具红字增值税专用发票申请单》并提交给主管税务机关。主管税务机关在审核后,会出具《开具红字增值税专用发票通知单》,这是开具红字发票的前置步骤,购买方需依据此通知单调整...
销售折扣怎么开具红字增值税专用发票
1.专用发票已交付购买方的,购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以下统称《信息表》,详见附件1、附件2)。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证(所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外)。...
增值税专用发票如何开红票
红字发票申请单开具操作 1、进入开票软件后后点击“发票管理”,在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单”→“申请单填开”。2、如是销方,请选择二、销售方申请,理由根据情况来选择:因开票有误购买发拒收的:指的是您的发票已交给过购方,购方退回来的(同时让购买方出具购方证明);因开票...
购买方已抵扣怎么开具红字信息表
1、打开增值税发票开票软件 2、进入“发票管理”模块 3、点击“红字信息表”4、选择“增值税专用发票红字信息表”进入红字增值税专用发票信息表信息选择界面,“开具红字增值税专用发票信息表信息选择”选择购买方申请第1项“已抵扣”;下方对应蓝字发票代码和发票号码无需填写(如果购买方未抵扣,对应蓝字...