我公司销售货物给供货商,抵我司欠的货款,账务要怎么处理
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发布时间:2022-05-06 13:01
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热心网友
时间:2023-10-09 14:56
账务上冲抵“应付账款”。
但这5000元是含税的售价?还是不含税的售价?还是这批货物的成本?你说的不是很清楚。不同的情况,计入的金额不同。因此下面的分录中没有计算金额。
先做销售:
借:应付账款—A公司
贷:主营业务收入
应交税金——应交*(销项税额)
然后结转成本:
借:主营业务成本
贷:库存商品
热心网友
时间:2023-10-09 14:56
把应收款转为应付款,5000从借、贷科目各记录,相互冲抵。