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内部审计是在干什么

发布网友 发布时间:2022-04-21 09:30

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4个回答

热心网友 时间:2023-10-18 06:46

您好,很高兴回答您的问题。内部审计一般包括财务收支审计、经济效益审计和经济责任审计。

一、财务收支审计  财务收支审计一般的范围比较局限,仅对公司机关各部门及所属单位的财务收支的真实性、有效性和合规性的审计。同是还重点检查资金的流向和支出状况。

二、经济效益审计  经济效益审计则是为了提搞公司的经营水平和发展水平,通过内部审计找出经营管理中存在的问题,提出改进措施,以提高经济效益,也成为企业管理者设置内部审计机构和人员的主要目的。

三、经济责任审计  经济责任审计是对经济责任人所承担的经济责任的执行情况进行的审查。通过经济责任审计可以检查经济责任人在履职期间是否有违规的行业发生,一般侧重于经营责任目标的审计;同是它也是是结合日常的财政财务收支审计及经济效益审计进行的,并通过审计资料和信息的积累,为离任责任审计服务。

内部审计职能是指内部审计本身所固有的内在功能,并反映出内部审计的本质。内部审计的职能随着审计目标的变化而变化,并为实现审计目标服务。

定义

(1)进行价值管理。内部审计人员从经济性(最低的成本)、效率(资源的最好利用)、效果(最佳的结果)三方面关注公司的资源使用情况。

(2)企业信息系统的审计。通过内部审计判定公司信息系统是否为报表编制提供可靠的信息,是否有有效的内控制度降低错报、漏报的风险。

(3)开展项目审计。内部审计对具体特定项目进行审计,例如建立新的信息系统、开设新的生产加工区等。内部审计负责鉴定项目的目标是否能实现,项目是否按计划有效的运行,并从运行项目失败教训中总结经验等。

(4)进行内部财务审计。这是内部审计部门传统上的主要工作领域,例行性的检查编制财务报表的财务记录与支持文件,以减少错误与舞弊事件的发生;对财务数据进行趋势分析等。

(5)开展经营审计。内部审计部门可以对采购、市场营销、人力资源等经营部门开展经营审计,检查与复核内部控制的有效性,提出可以进一步提高业绩与改善管理的建议与对策等。

内部审计的作用是随着内部审计的内容、范围、职能的发展而逐渐扩大的。在社会主义市场经济条件下,内部审计具有双重任务:一方面要对部门、单位的经营活动进行监督,促使其合法合规;另一方面要对部门、单位的领导负责,促进经营管理状况的改善、经济效益的提高。具体地说,内部审计的作用主要包括以下几个方面:

(一)监督各项制度、计划的贯彻情况,为本部门、本单位领导经营决策提供依据

现代内部审计已经从一般的查错防弊,发展到对内部控制和经营管理情况的审计,涉及到生产、经营和管理的各个环节。内部审计不仅可以确定本部门、本单位的活动是否符合国家的经济方针、*和有关法令,又可以确定部门内部的各项制度、计划是否得到落实,是否已达到预期的目标和要求。通过内部审计所搜集到的信息,如生产规模、产品品种、质量、销售市场等,或发现的某些具有倾向性、苗头性、普遍性的问题,都是领导作出经营决策的重要依据。

(二)揭示经营管理薄弱环节,促进部门、单位健全自我约束机制

在社会主义市场经济条件下,各部门、单位的活动不仅要受到国家财经*、财政制度和法令的制约,而且要遵守本部门、本单位内部控制制度的规定。内部审计机构可以相对独立地对本部门、单位内部控制情况进行监督、检查,客观地反映实际情况,并通过这种自我约束性的检查,促进本部门、本单位建立、健全内部控制制度。

(三)促进本部门、本单位改进工作或生产,提高经济效益

内部审计通过对经济活动全过程的审查,对有关经济指标的对比分析,揭示差异,分析差异形成的因素,评价经营业绩,总结经济活动的规律,从中揭示未被充分利用的人财物的内部潜力,并提出改进措施,可以极大地促进经济效益的提高。

(四)监督受托经济责任的履行情况,以维护本部门、本单位的合法经济权益

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热心网友 时间:2023-10-18 06:47

内部审计是对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资源,是否在实现组织目标。
内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。他通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理的有效性,帮助组织实现目标。
涉及承担管理层职责的内部审计服务主要包括:
制定内部审计*或内部审计活动的战略方针;
指导该客户内部审计员工的工作并对其负责;
决定应执行来源于内部审计活动的建议;
代表管理层向治理层报告内部审计活动的结果;
执行构成内部控制组成部分的程序;
负责设计、执行和维护内部控制;
提供内部审计外包服务,包括全部内部审计外包服务和重要内部审计外包服务,并且负责确定内部审计工作的范围。

热心网友 时间:2023-10-18 06:48

内部审计一般包括财务收支审计、经济效益审计和经济责任审计。 一、财务收支审计 财务收支审计一般的范围比较局限,仅对公司机关各部门及所属单位的财务收支的真实性、有效性和合规性的审计。同是还重点检查资金的流向和支出状况。 二、经济效益审计  经济效益审计则是为了提搞公司的经营水平和发展水平,通过内部审计找出经营管理中存在的问题,提出改进措施,以提高经济效益,也成为企业管理者设置内部审计机构和人员的主要目的。 三、经济责任审计 经济责任审计是对经济责任人所承担的经济责任的执行情况进行的审查。通过经济责任审计可以检查经济责任人在履职期间是否有违规的行业发生,一般侧重于经营责任目标的审计;同是它也是是结合日常的财政财务收支审计及经济效益审计进行的,并通过审计资料和信息的积累,为离任责任审计服务

热心网友 时间:2023-10-18 06:48

内部审计其实是内部监督的手段和方法。以前内部审计主要是对财务记账算账报账进行监督和检查,但随着企业管理的日益完善,内部审计的工作点增加了很多事项,包括公司决策、人力资源、计划管理、招标管理等等都纳入了内部审计范围,并且内部审计的关口前移也增加了审计工作点。内部审计在企业的地位也越来越重要。
内审员都干什么

内审员的主要职责在于执行内部审计,包含内部控制、财务与风险审计等,旨在识别潜在问题与风险,提供改进建议,促使流程更加规范高效。他们还负责制定内部控制准则、建立正式管理体系,撰写审计报告并提供专业意见。与高层紧密合作,为公司管理与战略发展出谋划策。综上所述,内审员在公司管理中扮演着关键角色,...

内审干什么的

内审是指内部审计。其主要职责是监督和评估组织内部的财务和业务活动,确保其合规性、有效性和效率。具体工作内容包括:一、内部审计的定义与目的 内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加组织的价值,通过系统化、规范化的方法,评估组织的风险管理、内部控制和治理过程的有效性。其主要目的是...

公司说要开展内部审计,那内部审计到底怎么回事

内部审计,是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相关信息的真实、合法、完整,对资产的安全、完整,对企业自身经营业绩、经营合规性进行检查、监督和评价。内部审计的特点 第一,审计机构和...

内部审计重要吗

内部审计的职能是指内部审计在企业经营管理中客观具有的功能。它是随着社会经济的发展和企业内部管理的需要逐步完善和发展的。现代内部审计具有监督、管理控制、评价鉴证、服务等四项职能。(二)内部审计的作用 内部审计的作用是内部审计职能的外在表现。内部审计在企业管理中的作用,是内部审计部门行使审计职能...

内部审计有哪些职能?

职能有:(1)进行价值管理。内部审计人员从经济性(最低的成本)、效率(资源的最好利用)、效果(最佳的结果)三方面关注公司的资源使用情况。(2)企业信息系统的审计。通过内部审计判定公司信息系统是否为报表编制提供可靠的信息,是否有有效的内控制度降低错报、漏报的风险。(3)开展项目审计。内部审计对具体...

什么是内审

内审(InternalAudit)是内部审计的简称,内部审计之父索耶关于内部审计的定义是:对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济地使用了资源,是否在实现组织目标。注册会计师考试章节知识点归纳,祝你轻松取证。移动端题库:http://m.hqwx.com...

内审是干什么的

内审是指企业为了确保其产品、服务质量、环境管理和职业健康安全等方面的有效管理,以及符合法律法规的要求而进行的审核监督过程。这一过程涉及企业内部不同部门和环节,通过系统化的检查和评估,确保企业的各项活动都在预定的规范和标准内运行。内部审计通常被视为企业运行中的一个重要体系,旨在通过一系列的...

单位内部审计都干什么

单位内部审计的主要工作内容包括:审计计划的制定、内部控制制度的评估、财务和业务数据的审查以及审计报告的编制。一、审计计划的制定 内部审计的第一步是制定审计计划。这包括确定审计目标、范围、时间和资源。审计计划确保了审计工作的有序进行,并能针对性地解决组织的重要风险点。二、内部控制制度的评估 ...

四大审计具体干什么

内部审计是在组织内部,对其财务和业务活动进行的独立审查。主要目的是评估组织的运营状况,确保内部控制的有效性,及时发现潜在风险并提出改进建议。具体内容包括:财务审计、业务审计、风险管理审计等。3. 注册会计师审计:注册会计师审计是对企业财务报表进行的独立、客观、公正的审查。其主要目的是验证财务...

公司内部审计都干什么

公司内部审计的主要工作内容包括:1. 审查财务和业务数据。2. 评估内部控制系统的有效性和合规性。3. 检查潜在的风险和漏洞。4. 为改进管理和提高效率提供建议。详细解释如下:审查财务和业务数据:内部审计的核心任务是检查公司的财务和业务数据的准确性和完整性。这包括审查公司的财务报表、账目、交易...

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