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用友U8 简述视同买断方式下委托代销的业务流程

发布网友 发布时间:2022-05-01 14:30

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热心网友 时间:2023-10-18 19:03

业务说明:委托方将商品委托给受托方代销,此时商品所有权并未转移给受托方。因此,委托方在交付商品时不确认收入,不开具销售*。受托方销售商品后,开出销售清单,委托方根据销售清单开具销售*。代销商品有两种方式:
方式一:视同买断。委托方按协议价收取货款,实际售价由受托方自定,售价与协议价之间的差额归受托方所有。
方式二:收取手续费。受托方根据代销的商品数量收取手续费,其实这是受托方的一种劳务收入。
业务举例:甲公司委托乙公司销售衣柜100台,协议价款为每台200元。该商品成本每台120元,*率为17%。乙公司自己销售,按照每台240元销售。假定10台衣柜全部售出。
委托方的操作步骤:
与上述二、分期收款销售业务基本相同。
1、 设置“委托销售出库”的出库类型和销售类型,科目设置——对方科目设置中,设置“委托销售出库”出库类型对应的对方科目为“委托代销商品”。
2、 将商品交付乙公司时,填制100台衣柜的销售发货单,金额为20000元,由销售发货单生成销售出库单,对销售出库单正常单据记账后,通过“购销单据制单”生成凭证。
凭证为:
借:委托代销商品 12000
贷:库存商品 12000
3、 收到乙公司开出的销售清单时,由销售发货单生成销售*,对该*根据实际情况“现结”或者“确认应收账款”,通过客户往来制单中生成凭证。
凭证为:
借:应收账款(银行存款) 23400
贷:主营业务收入 20000
应交税金——应交*——销项税额 3400
4、 在总账中手工填制结转成本的凭证。
凭证为:
借:主营业务成本 12000
贷:委托代销商品 12000

受托方的操作步骤:
1、 增加仓库“受托库”,设置“受托代销入库”和“受托代销出库”收发类别。设置“受托代销出库”的销售类型。
2、 设置存货科目和存货对方科目。存货科目“受托库”设置为“受托代销商品”;存货对方科目“受托代销入库”对应的科目是“代销商品款”,“受托代销出库”对应的科目为“主营业务成本”。
3、 如果允许,暂估方式选择“单到补差”。
4、 收到受托代销的商品时:
填制采购入库单,金额20000元。选择仓库“受托库”和入库类别“受托代销入库”,记账后,购销单据制单选择“采购入库单(暂估记账)”生成凭证:

借:受托代销商品 20000
贷:代销商品款 20000
5、 商品销售出去,如正常的销售业务一样。
填制销售发货单,销售*,销售类型为“受托代销出库”,商品价款为24000元。生成销售出库单。销售出库单记账。
客户往来制单中“*制单”或者“现结制单”生成确认收入的凭证:
借:银行存款(应收账款) 28080
贷:主营业务收入 24000
应交税金—应交*—销项 4080
购销单据制单中选择“销售出库单”生成确认成本的凭证
借:主营业务成本 20000
贷:受托代销商品 20000
6、 收到委托方根据销售清单开具的销售*:
填制采购专用*,进行采购结算。核算模块进行“暂估成本处理”。因为采用“单到补差”的暂估方式,暂估金额即协议价,与*金额一致。所以不会产生红蓝回冲单。
核算管理中 供应商往来制单:
借:代销商品款 20000
应交税金—应交*—进项 3400
贷:应付账款 23400
其实对于受托方来说,把其当成正常的业务处理即可。一个正常的销售业务和一个暂估的采购业务。采购业务中只是存货科目不是“库存商品”,变为“受托代销商品”;中间科目不是“物资采购”,变为“代销商品款”。
注:"代销商品款”科目可以设置为供应商往来的,但不能受控于“应付”系统。

热心网友 时间:2023-10-18 19:04

首先,在销售选项中勾选委托代销业务,填制订单时业务类型中选择委托代销

热心网友 时间:2023-10-18 19:03

业务说明:委托方将商品委托给受托方代销,此时商品所有权并未转移给受托方。因此,委托方在交付商品时不确认收入,不开具销售*。受托方销售商品后,开出销售清单,委托方根据销售清单开具销售*。代销商品有两种方式:
方式一:视同买断。委托方按协议价收取货款,实际售价由受托方自定,售价与协议价之间的差额归受托方所有。
方式二:收取手续费。受托方根据代销的商品数量收取手续费,其实这是受托方的一种劳务收入。
业务举例:甲公司委托乙公司销售衣柜100台,协议价款为每台200元。该商品成本每台120元,*率为17%。乙公司自己销售,按照每台240元销售。假定10台衣柜全部售出。
委托方的操作步骤:
与上述二、分期收款销售业务基本相同。
1、 设置“委托销售出库”的出库类型和销售类型,科目设置——对方科目设置中,设置“委托销售出库”出库类型对应的对方科目为“委托代销商品”。
2、 将商品交付乙公司时,填制100台衣柜的销售发货单,金额为20000元,由销售发货单生成销售出库单,对销售出库单正常单据记账后,通过“购销单据制单”生成凭证。
凭证为:
借:委托代销商品 12000
贷:库存商品 12000
3、 收到乙公司开出的销售清单时,由销售发货单生成销售*,对该*根据实际情况“现结”或者“确认应收账款”,通过客户往来制单中生成凭证。
凭证为:
借:应收账款(银行存款) 23400
贷:主营业务收入 20000
应交税金——应交*——销项税额 3400
4、 在总账中手工填制结转成本的凭证。
凭证为:
借:主营业务成本 12000
贷:委托代销商品 12000

受托方的操作步骤:
1、 增加仓库“受托库”,设置“受托代销入库”和“受托代销出库”收发类别。设置“受托代销出库”的销售类型。
2、 设置存货科目和存货对方科目。存货科目“受托库”设置为“受托代销商品”;存货对方科目“受托代销入库”对应的科目是“代销商品款”,“受托代销出库”对应的科目为“主营业务成本”。
3、 如果允许,暂估方式选择“单到补差”。
4、 收到受托代销的商品时:
填制采购入库单,金额20000元。选择仓库“受托库”和入库类别“受托代销入库”,记账后,购销单据制单选择“采购入库单(暂估记账)”生成凭证:

借:受托代销商品 20000
贷:代销商品款 20000
5、 商品销售出去,如正常的销售业务一样。
填制销售发货单,销售*,销售类型为“受托代销出库”,商品价款为24000元。生成销售出库单。销售出库单记账。
客户往来制单中“*制单”或者“现结制单”生成确认收入的凭证:
借:银行存款(应收账款) 28080
贷:主营业务收入 24000
应交税金—应交*—销项 4080
购销单据制单中选择“销售出库单”生成确认成本的凭证
借:主营业务成本 20000
贷:受托代销商品 20000
6、 收到委托方根据销售清单开具的销售*:
填制采购专用*,进行采购结算。核算模块进行“暂估成本处理”。因为采用“单到补差”的暂估方式,暂估金额即协议价,与*金额一致。所以不会产生红蓝回冲单。
核算管理中 供应商往来制单:
借:代销商品款 20000
应交税金—应交*—进项 3400
贷:应付账款 23400
其实对于受托方来说,把其当成正常的业务处理即可。一个正常的销售业务和一个暂估的采购业务。采购业务中只是存货科目不是“库存商品”,变为“受托代销商品”;中间科目不是“物资采购”,变为“代销商品款”。
注:"代销商品款”科目可以设置为供应商往来的,但不能受控于“应付”系统。

热心网友 时间:2023-10-18 19:04

首先,在销售选项中勾选委托代销业务,填制订单时业务类型中选择委托代销

热心网友 时间:2023-10-18 19:03

业务说明:委托方将商品委托给受托方代销,此时商品所有权并未转移给受托方。因此,委托方在交付商品时不确认收入,不开具销售*。受托方销售商品后,开出销售清单,委托方根据销售清单开具销售*。代销商品有两种方式:
方式一:视同买断。委托方按协议价收取货款,实际售价由受托方自定,售价与协议价之间的差额归受托方所有。
方式二:收取手续费。受托方根据代销的商品数量收取手续费,其实这是受托方的一种劳务收入。
业务举例:甲公司委托乙公司销售衣柜100台,协议价款为每台200元。该商品成本每台120元,*率为17%。乙公司自己销售,按照每台240元销售。假定10台衣柜全部售出。
委托方的操作步骤:
与上述二、分期收款销售业务基本相同。
1、 设置“委托销售出库”的出库类型和销售类型,科目设置——对方科目设置中,设置“委托销售出库”出库类型对应的对方科目为“委托代销商品”。
2、 将商品交付乙公司时,填制100台衣柜的销售发货单,金额为20000元,由销售发货单生成销售出库单,对销售出库单正常单据记账后,通过“购销单据制单”生成凭证。
凭证为:
借:委托代销商品 12000
贷:库存商品 12000
3、 收到乙公司开出的销售清单时,由销售发货单生成销售*,对该*根据实际情况“现结”或者“确认应收账款”,通过客户往来制单中生成凭证。
凭证为:
借:应收账款(银行存款) 23400
贷:主营业务收入 20000
应交税金——应交*——销项税额 3400
4、 在总账中手工填制结转成本的凭证。
凭证为:
借:主营业务成本 12000
贷:委托代销商品 12000

受托方的操作步骤:
1、 增加仓库“受托库”,设置“受托代销入库”和“受托代销出库”收发类别。设置“受托代销出库”的销售类型。
2、 设置存货科目和存货对方科目。存货科目“受托库”设置为“受托代销商品”;存货对方科目“受托代销入库”对应的科目是“代销商品款”,“受托代销出库”对应的科目为“主营业务成本”。
3、 如果允许,暂估方式选择“单到补差”。
4、 收到受托代销的商品时:
填制采购入库单,金额20000元。选择仓库“受托库”和入库类别“受托代销入库”,记账后,购销单据制单选择“采购入库单(暂估记账)”生成凭证:

借:受托代销商品 20000
贷:代销商品款 20000
5、 商品销售出去,如正常的销售业务一样。
填制销售发货单,销售*,销售类型为“受托代销出库”,商品价款为24000元。生成销售出库单。销售出库单记账。
客户往来制单中“*制单”或者“现结制单”生成确认收入的凭证:
借:银行存款(应收账款) 28080
贷:主营业务收入 24000
应交税金—应交*—销项 4080
购销单据制单中选择“销售出库单”生成确认成本的凭证
借:主营业务成本 20000
贷:受托代销商品 20000
6、 收到委托方根据销售清单开具的销售*:
填制采购专用*,进行采购结算。核算模块进行“暂估成本处理”。因为采用“单到补差”的暂估方式,暂估金额即协议价,与*金额一致。所以不会产生红蓝回冲单。
核算管理中 供应商往来制单:
借:代销商品款 20000
应交税金—应交*—进项 3400
贷:应付账款 23400
其实对于受托方来说,把其当成正常的业务处理即可。一个正常的销售业务和一个暂估的采购业务。采购业务中只是存货科目不是“库存商品”,变为“受托代销商品”;中间科目不是“物资采购”,变为“代销商品款”。
注:"代销商品款”科目可以设置为供应商往来的,但不能受控于“应付”系统。

热心网友 时间:2023-10-18 19:04

首先,在销售选项中勾选委托代销业务,填制订单时业务类型中选择委托代销
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