用友T+期末总账跟应收应付如何对账
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发布时间:2022-04-19 13:39
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热心网友
时间:2023-07-03 18:32
你好!登录到T+的软件,选择要做账的账套,并登录账套。
系统管理--初始化--期初余额:录入起初数据。把科目的起初数据录入到相对应的科目后面。输入完数据之后,点击上面的“试算”还有“对账”。如何平衡的话,则说明起初数据没有问题。
总账——凭证——添置凭证。下面的填制凭证。这里录入凭证的内容。
填制完凭证之后,要换另外一个操作员登录帐套,填制凭证跟审核凭证不能为同一人,然后在总账——凭证——凭证管理,点击弹出来一个对话框,选择要审核凭证的类别以及月份。
选择你要审核的凭证(如果要全部取消反审核,就在“序号”后面的那正方形打勾),点击左上角的“审核”即可。如果要全部取消反审核,点击左上角的“弃审”即可。
选择你要记账的凭证(如果要全部取消反审核,就在“序号”后面的那正方形打勾),点击左上角的“记账”即可。
最后在系统管理——期末结账——财务结账,对财务模块进行结账即可。