其他应付款要结转吗
发布网友
发布时间:2023-06-23 05:35
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热心网友
时间:2024-10-26 02:46
问题一:其他应付款月未要结转吗? 这是负债类科目,不用结转
问题二:其他应付款在月末结的应该转入什么科目? 其他应付揣在月末不需要结转。
其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。
问题三:怎么结转其他应收款,其他应付款啊, 急 你借款出去时:借:其他应收款
常 贷:现金(银行存款)
收回这笔借款:借:现金(银行存款)
贷:其他应收款
其他应付也是一样的,要收到或支付了才做,没发生收款或付款时,就摆在帐上,如是股东有其他应收和其他应付,对冲就可以了。
问题四:其他应付款期末如何结转 其他应付款在月末不需要结转,只做月计和累计.
其他应付款在年末也不需要结转,做出月、累计.结转下年贰的帐簿,新的帐簿写上年结转,登记上年余额。
问题五:其他应付款年末未结转怎么办 你们没审计吗? 这个审计报告要调整的啊
一般调整只需攻整报表数就可以啦 比如 其他应付款为负数 你可以调到其他应收款增加
问题六:事业单位会计其他应付款年终如何结转 其他应付款年终只要结转下年就可以了。
问题七:其他应付款可不可以转入预收账款? 我公司向客户借款80万,客户在我公司提货时都记入预收账款的借方,后用80万元的货抵消前期的80万元借款,现在会计分录应该怎么做?会计分录 借:其他应付款 贷:预收账款 对不对?
那你就合并账户啦,借:其他应付款;贷:预收账款
问题八:其它应付款结转到管理费用怎么结转? 其他应付款余额在贷方,表示应付未付的款项。如果不需要支付了,可户冲减相关的费用科目,那样就减少当期费用了。
分录:
借:其他应付款
贷:管理费用
或者:
借:其他应付款
借:(用红字)管理费用
问题九:在建工程,其他应付款年末要结转利润吗? 在建工程是资产类科目,不结转利润,其他应付是负债类,也不用
问题十:其他应收款 其他应付款 年末是否要结转,如果要的话,要怎么结转? 不需要呀,如果年末有余额直接挂到转年就好了,就算你说要转,也只是直接转到下年,并不会转平的。
热心网友
时间:2024-10-26 02:46
问题一:其他应付款月未要结转吗? 这是负债类科目,不用结转
问题二:其他应付款在月末结的应该转入什么科目? 其他应付揣在月末不需要结转。
其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。
问题三:怎么结转其他应收款,其他应付款啊, 急 你借款出去时:借:其他应收款
常 贷:现金(银行存款)
收回这笔借款:借:现金(银行存款)
贷:其他应收款
其他应付也是一样的,要收到或支付了才做,没发生收款或付款时,就摆在帐上,如是股东有其他应收和其他应付,对冲就可以了。
问题四:其他应付款期末如何结转 其他应付款在月末不需要结转,只做月计和累计.
其他应付款在年末也不需要结转,做出月、累计.结转下年贰的帐簿,新的帐簿写上年结转,登记上年余额。
问题五:其他应付款年末未结转怎么办 你们没审计吗? 这个审计报告要调整的啊
一般调整只需攻整报表数就可以啦 比如 其他应付款为负数 你可以调到其他应收款增加
问题六:事业单位会计其他应付款年终如何结转 其他应付款年终只要结转下年就可以了。
问题七:其他应付款可不可以转入预收账款? 我公司向客户借款80万,客户在我公司提货时都记入预收账款的借方,后用80万元的货抵消前期的80万元借款,现在会计分录应该怎么做?会计分录 借:其他应付款 贷:预收账款 对不对?
那你就合并账户啦,借:其他应付款;贷:预收账款
问题八:其它应付款结转到管理费用怎么结转? 其他应付款余额在贷方,表示应付未付的款项。如果不需要支付了,可户冲减相关的费用科目,那样就减少当期费用了。
分录:
借:其他应付款
贷:管理费用
或者:
借:其他应付款
借:(用红字)管理费用
问题九:在建工程,其他应付款年末要结转利润吗? 在建工程是资产类科目,不结转利润,其他应付是负债类,也不用
问题十:其他应收款 其他应付款 年末是否要结转,如果要的话,要怎么结转? 不需要呀,如果年末有余额直接挂到转年就好了,就算你说要转,也只是直接转到下年,并不会转平的。