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补缴以前年度印花税和养老保险分录?

发布网友 发布时间:2024-10-03 21:19

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2024-10-05 13:58

补交部分计入"以前年度损益调整‘,然后转入“未分配利润”,但我认为不需要调整也不会设计所得税,因为国家规定政府罚款是不能在所得税前扣除的,所以你直接把利润的减少转入了“未分配利润”后这笔业务计算结算完成了,既不可能退税给你,也不需要再额外补税。

热心网友 时间:2024-10-05 14:00

地税查我公司,需要补缴2010年到2012年的印花税,按购销合同补缴的,并罚滞纳金,会计分录怎么做

借:以前年度损益调整

       应缴税费---应缴所得税

贷:应缴税费---印花税

 

借:应缴税费---印花税

贷:银行存款

 

借:利润分配---未分配利润

贷:以前年度损益调整

 

还需要补缴2010年到2012年的企业养老保险统筹,并罚滞纳金,会计分录怎么做

借:以前年度损益调整

       应缴税费---应缴所得税

贷:其他应付款---社保

 

借:其他应付款---社保

       营业外支出---罚款支出

贷:银行存款

 

借:利润分配---未分配利润

贷:以前年度损益调整

 

会涉及到企业所得税

热心网友 时间:2024-10-05 13:56

借 以前年度损益调整 -(印花税、养老保险统筹)
贷 银行存款
滞纳金
借 营业外支出
贷 银行存款
滞纳金在年底所得税汇算是要做调整 即应税所得额要加上营业外支出这笔金额
补缴以前年度印花税及滞纳金会计分录。

借: 应交税费 - 应交印花税 贷: 银行存款 2. 若税额较大影响所得税,需调整损益:借: 以前年度损益调整 (补交印花税)贷: 银行存款 对应调整的所得税费用:借: 应交税费 - 应交所得税 贷: 以前年度损益调整 结转未分配利润时:借: 利润分配 - 未分配利润 贷: 以前年度损益调整 滞纳金的会...

补缴以前年度印花税及滞纳金会计分录。

补缴以前年度印花税及滞纳金,其会计分录应如下处理:借:税金及附加 营业外支出 贷:银行存款 补缴以前年度的印花税,通常是因为在之前的税务申报中遗漏或者计算错误导致的。印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税,它通常按照凭证上所记载的金额、费用、收入额...

补缴以前年度印花税和养老保险分录?

补交部分计入"以前年度损益调整‘,然后转入“未分配利润”,但我认为不需要调整也不会设计所得税,因为国家规定政府罚款是不能在所得税前扣除的,所以你直接把利润的减少转入了“未分配利润”后这笔业务计算结算完成了,既不可能退税给你,也不需要再额外补税。

补交以前年度印花税会计分录

补交以前年度印花税会计分录1、上年度的印花税的会计处理分录。借:以前年度损益调整贷:现金(银行存款)借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整2、已计提过的上年度的“营业税金及附加”的会计分录印花税直接从管理费用走,不通过"营业税金及附加"。小企业会计制度可以把此笔税款记入当期损益核算借管理费...

补缴以前年度的印花税怎么做会计分录?

如果补交的印花税金额较大,影响到所得税费用,就需要计入以前年度损益调整,调整年初未分配利润。调整应交所得税的分录,借:以前年度损益调整(补交的印花税)贷:银行存款 借:应交税费——应交所得税 贷:以前年度损益调整(应调整的所得税费用)结转未分配利润时 借:利润分配——未分配利润 贷:...

补交以前年度印花税怎么做账?

补交以往年度印花税的会计分录 如果印花税金额不大,可直接计入当期损益核算,如果是执行《企业会计准则》:借:管理费用——印花税 贷:银行存款 如果是执行《小企业会计准则》:借:营业税金及附加 贷:银行存款 如果金额较大,则通过以前年度损益调整科目进行核算:借:以前年度损益调整(补交的印花税)...

补交去年印花税如何做会计分录?

补缴印花税的会计分录 如果企业是执行的《小企业会计准则》,直接计入税金及附加。借:税金及附加 贷:应交税费—应交印花税 借:应交税费—应交印花税 贷:银行存款 如果补交的印花税金额较大,影响到所得税费用,就需要计入以前年度损益调整,调整年初未分配利润。调整应交所得税的分录,借:以前...

补缴以前年度的印花税,怎么做分录?

应缴税费---应缴所得税 贷:应缴税费---印花税 借:应缴税费---印花税 贷:银行存款 借:利润分配---未分配利润 贷:以前年度损益调整 还需要补缴2010年到2012年的企业养老保险统筹,并罚滞纳金,会计分录怎么做 借:以前年度损益调整 应缴税费---应缴所得税 贷:其他应付款---社保 借:其他...

补缴以前年度印花税及滞纳金会计分录。

补缴以前年度印花税及滞纳金会计分录。企业补交以前年度的印花税的会计分录 如果企业是执行的《小企业会计准则》,直接计入税金及附加.借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 如果补交的印花税金额较大,影响到所得税费用,就需要计入以前年度损益调整,调整年初未分配...

补交去年印花税,会计分录怎么做?

如果补交的印花税金额较大,影响到所得税费用,计入以前年度损益调整,调整年初未分配利润,调整应交所得税 借:以前年度损益调整(补交的印花税)贷:银行存款 借:应交税费——应交所得税 贷:以前年度损益调整(应调整的所得税费用)结转未分配利润 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整 ...

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