发布网友 发布时间:2024-10-09 01:14
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具体撰写时,可以按照以下结构组织内容:引言、合同背景与目的、审计范围与方法、审计发现与分析、风险评估、建议与措施、结论与建议。每一部分都要围绕风险这一核心,确保意见的深度和广度。最后,重视与利益相关方的沟通。审计意见应清晰、易懂,以便管理层、合同当事人等理解并采取行动。同时,保持开放态...
请高人指点内部审计的审计意见怎么写?就是大致说一下语气和用语,谢谢...审计意见没有说是可以泛泛的写的,得按照具体的审计问题来分析,个人认为,总体的原则如下:第一、基于审计发现本身,第二、站在公司治理与管理的立场,第三、权衡内控与成本,第四,具备导向性和操作可行性,第五,如果涉及到内控、机制方面的问题,可以从流程方面提意见。用语得注意不要带感情色彩,客...
单位内部审计报告范文3篇审计结果:通过这几天对集团公司下属单位的账务审计,首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的认识,同时也发现了各单位的一些问题,主要包括账务处理和经济业务的规范性(问题见附件)。 审计意见:1、规范往来科目(其他应收款、其他应付款)的具体使用,本次审计过程发现,集团公司各下属单位往来科目使用混乱,不易明晰反映出...
如何写好内部审计报告?内部审计报告作为审计结果的重要载体,需清晰、简明、详尽且分类合理。首先,报告结构需条理分明,从主要问题开始,按严重性排列,涉及抽查范围、发现的问题、涉及金额、违规情况、解释和管理建议,确保高层能迅速抓住重点。例如,可以这样表述:“为查明……,抽查……,发现……,金额……,违反……,我们...
关于审计意见书?审计意见书一般是通过审计报告来反映的。审计报告,是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。审计报告应当包括以下基本要素:(一) 标题;(二) 收件人;(三) 正文;(四) 附件:(五) 签章;(六) 报告日期...
审计评价意见问题一:浅议如何写好审计报告中的审计评价 可以看出审计评价是审计报告中重要组成部分。审计机关审计评价是按照确定的审计目标以审计结果为基础,对被审计单位财政、财务收支真实、合法、效益进行分析判断,并发表审计意见的行为。审计评价需要审计人员具备较强的政策水平、较好的业务素质和较高的综合水平,审计评价水平的高低...
如何加强内部审计工作发挥内审作用的意见建议找出内部风险点,对风险点能事前控制最好,但必须事后定期或不定期检查,出审计报告,对违规事项进行考核
内部审计存在的问题及解决建议只有保证内审工作不受干扰,才能确保内部审计意见、结论、建议的公正、客观及权威性。因此,企业的内审机构应独立于其他职能部门,直接受党组织、董事会领导并向其报告工作。成立审计委员会,加强其对内审工作的管理,定期听取工作汇报。同时,内审工作人员要廉洁自律,严守审计“八不准”工作要求,审慎客观。
审计意见书的例文经审定审计报告,特提出以下审计意见:经过审计,未发现你厂有违反财经法规的问题,各有关数字计算无误,确认你厂完成上交利润859 3万元,超额完成指标的l.1%;确认你厂完成技术改造投资180万元,并初见效益,达到了预定目标。为此,核准你厂1993年度决算,同意按承包经营合同兑现。你厂在市场竞争激烈和资金...
内部审计报告怎么写一是建立健全整改责任制。审计整改要实行一把手负责制度,将审计检查发现问题的整改工作列入单位年度重点工作之中,做到审计整改有人抓、有人管、有人重视;建立审计整改问题台账,建立责任追究机制,促进审计整改落实到位;重点注意审计建议并尽可能采纳,阻塞风险漏洞,防止问题再次发生。二是强化整改过程管控。