发布网友 发布时间:22小时前
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借:银行存款 100000 应收账款 50000 贷:主营业务收入-甲产品 应交税费-应交增值税(销项税额)
销售产品货款150000元,增值税25500,代垫运费5000元,其中100000元收存银...税法当中代垫运费不交增值税,是指对销货方(即发货方)帮收货方垫支的运费,不计入销售额,不征收增值税。会计上此处的会计分录是这样的,将运费计入原材料(库存商品)的成本。即:借:原材料 (原材料价款+运费)应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款 此处的运费,根据运费发票的金额,其...
销售产品货款150000元,增值税25500,代垫运费5000元,其中100000元收存银...借:银行存款 100000 应收账款 80500 贷:主营业务收入 150000 应交税费-应交增值税(销项税额)25500 银行存款 5000 因为借贷要等,对于其中的代垫运费,是我们的银行存款减少,但是这笔钱是代垫的,是我们应该收回的款项之一哦 希望帮到你 ...
收回货款150000元存入银行,记账凭证中误将金额填为15000并已入账。错...B 红色是更正 红字更正法
...1)公司销售甲产品750件,单价80元,增值税率为17%,(2)借:银行存款175500、贷:营业收入150000、贷:应交税费—应缴增值税(销)25500 (3)借:银行存款30000、贷:预收账款30 000 (4)借:营业成本165000、贷:库存商品—甲产品45000、—乙产品120000 (5)借:销售费用—广告费3 000、贷:银行存款3000 (6)借:管理费用—工资8 000、贷...
《初级会计实务》资产历年考题解析 52003年度,甲企业发生了如下相关业务: (1)销售商品一批,增值税专用发票上注明的价款为5 000 000元,增值税额为850 000元,货款尚未收到。 (2)因某客户破产,该客户所欠货款10 000元不能收回,确认为坏账损失。 (3)收回上年度已转销为坏账损失的应收账款8 000元并存入银行。 (4)收到某客户以前所欠的货款4 ...
...业务向A公司销售产品一批,价款200000元,增值税34000元。收到A公 ...(1)借:应收票据 234000贷:主营业务收入 20000应交税费——应交增值税(销项税额) 34000 (2)借:应收票据——B单位 100000贷:应收账款——B单位 100000 (3)借:资产减值损失 90600贷:应收票据——面值 90000——利息收入 600 (4)借:银行存款 153000贷:应收票据——面值 150000——...
编制会计分录,根据以下资料 。在线跪求,答得好再追加两百分10、购买材料一批,不含税价款15000元,材料已验收入库货款尚未支付。11、收回中意公司前欠货款60000元存入银行。12、销售产品一批,不含税价150000元,货款收回存入银行。该批产品成本为本次收入确认数额的67%。13、孔沛报销差旅费500元交回现金50元。14、以银行存款支付金融机构手续费500元。15、由中龙公司购入甲...
...增值税率13%) 1. 收到投资者投资500000元,存入银行。 2. 购买一...借:应交税费--应交增值税(进项税额)230000*13%=29900 贷:银行存款 2599003.借:原材料 100000 (复合分录)借:应交税费--应交增值税(进项税额)100000*13%=13000 贷:应付账款 1130004.借:库存现金 2000 (简单分录)贷:银行存款 20005.借:管理费用 1200 (简单分录)贷...
某企业12月1日期初余额为100000元,本月收回其他单位所欠货款20000元...选A没错。因为你这个月收回前欠货款,上个月已经有个分录是(借:应收账款 贷:主营收入),我简单写,能表达意思就行。你12月收回货款只不过是资产类科目中的两个科目一增一减。所以选A