未收到发票,只付了一部份货款,固定资产怎么入帐?
发布网友
发布时间:2024-09-30 02:14
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热心网友
时间:2024-10-12 21:10
1、收到验收不需要安装的固定资产,发票未到,可据“合同和实物暂估货值”入帐:
借:固定资产---暂估值
贷:应付帐款---暂估值
2、支付部分货款:
借:应付帐款---**公司
贷:银行存款等相关科目
3、收到发票:红字冲减暂估值,蓝字更正补充核算
注:增值税能抵扣的,调整出相应税额,
注:若因跨期较长,已计提折旧的,调整折旧,调整相关费用成本核算科目
A、红字冲减:借:固定资产---暂估值 负数
贷:应付帐款--- 暂估值 负数
B、蓝字更正:借:固定资产--
借:应交税金--应交增值税(进项税)[可抵的情况下,不可抵则计入成本〕
贷:应付帐款---**公司
热心网友
时间:2024-10-12 21:04
借:固定资产
贷:银行存款
应付账款(用验收入库单做账)
收到发票把这个会计分录冲销了,然后做正规的收到发票的分录
冲销时 借:固定资产(红字)
贷:银行存款(红字)
应付账款(红字)
收到发票 借:固定资产
应交税费--应交增值税(进项)
贷:银行存款
热心网友
时间:2024-10-12 21:06
借:应付账款(预付账款)
贷:银行存款
收到发票,投入使用时。
借:固定资产
贷:应付账款(预付账款)
银行存款
热心网友
时间:2024-10-12 21:08
付一部分贷款:借:预付账款
贷:银行存款
收到发票 借:固定资产
:应交税金-应交增值税(进项税额)(如不能抵扣就放在固定资产里)
贷:银行存款(余下部分)
:预付账款
热心网友
时间:2024-10-12 21:05
先不入账,待收到发票时候一次入账!
或者先记其他应收款,挂往来,等收到发票时候冲往来!