发布网友 发布时间:2024-10-01 06:12
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你好,可以冲销,然后做一笔正确的 你需要把税金及附加余额结平到本年利润才是的
附加税多计提了怎么办问题十:上月附加税计提的比实际缴纳的多了,这个月该怎么做账 1. 比较简单的办法是:这个月作一个方向相同的红字凭证,将即可。2. 如果需直接变更上月数,在红字凭证冲掉多计提的差额的同时,为不涉及本年利润、所得税等科目的大面积调整,可将对方科目暂挂往来科目,下月调整即可。3. 但最好是...
附加税多计提了怎么办1、不做帐务处理.多提的税金,在下月提取税金时.可以做减少税金的提取.2、如果帐务处理,可以做冲销多提税金的记账凭证 借:税金及附加 (红字)贷:应交税费 (红字)
附加税多计提如何调账先将上月计提的凭证原数用红字冲回,再按照正确的计提一次。如果本月有计提,从本月计提中直接减去多提的附加。如果本月没有计提,也可以直接将多提部分冲销。根据正税的征收同时而加征的某个税种。这种作为税种存在的附加税,通常是以正税的应纳税额为其征税标准。如城市维护建设税,是以增值税、消...
附加税计提会计分录怎么做?多计提了怎么办?应交税费——教育费附加 应交税费——地方教育费附加 相关知识:小微企业附加税减半会计分录怎么做?如何做账?附加税费多计提了怎么处理?答:如果增值税发生了错误,则应当将对应的入账分录冲红,再按照正确的分录入账。如果是附加税计提错误,则可以用补充凭证法,也就是以差额入账。多计提的时候做相反...
多计提的附加税怎么冲回可以冲销多计提附加税。1、登录记账软件,选择录凭证,冲回多计提的附加税,账务处置为,借:应交税费,附加税,贷:税金及附加,月末结转损失,做以下账务处置,借:税金及附加,贷:本年利润,复核后点击保管。2、增值税应将对应的入账分录冲红,再按正确的分录入账,而附加税直接将差额做相反分录,...
多交的附加税如何进行账务处理?企业在缴纳附加税的时候碰到多交了的难题,作为财务人员,做账时应通过“税金及附加”科目进行核算。那么具体会计分录是什么?多缴的附加税一般会计处理首先把多计提的城建税及教育费附加计算出来,再进行调账处理,用来以后逐月抵减。其次,做一笔会计分录:借:应交税费--应交城建税应交税费--应交教育...
上个月多计提的水利基金这个月如何调整,怎么做会计分录?举例:计提的上月应交税费里的地方教育费附加为68元,因为调整了税率,这个月交上个月税时实际只收了51元,请问多计提的17元应该怎样冲减?答:如下:1、做一张与上月计提时相同的会计分录,金额用红字即可;借:营业税金及附加 -17 贷:应交税费-应交教育费附加 -17 2、也可以在下次计提的时候少计提17...
上月记账比实缴增值税多计提了,这个月怎么调整?这个月作一个方向相同的红字凭证,将即可。2. 如果需直接变更上月数,在红字凭证冲掉多计提的差额的同时,为不涉及本年利润、所得税等科目的大面积调整,可将对方科目暂挂往来科目,下月调整即可。3. 但最好是将上月凭证及相关账簿更正,以确保应缴增值税科目余额与增值税申报表一致。会计分录处理(你叙述的情况较少...
产品销售税金及附加上月多计提0.1元,但地税扣款时按实际金额来扣,那本...如本月实际为3000.01 你这样做分录就行了:借:营业税金及附加 3000元 贷:其他应交款3000 实际付款付3000.01账就平了.