沈阳审计主管职能要求
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发布时间:2022-04-22 05:14
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时间:2023-07-13 21:11
1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果 4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料; 5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉; 9、完成领导交办的其他工作。3.1 在审计经理带领下,根据审计项目方案,进行现场审计 3.2 编订完整可信的审计底稿,实施充分必要的审计程序,根据审计计划规定的审计分工,完成审计工作;3.3 编制审计报告初稿,经审计经理复核后,提交审计*审阅; 3.4 跟踪和落实审计整改情况 3.5 做好审计档案工作,包括审计报告、审计底稿等各种资料的收集、整理、归档等; 3.6 负责进行内控制度评价,提出内控薄弱点和风险点,提请相关部门改进;3.7 完成领导交付的其他任务。
1.本科及以上学历,审计学、会计学等财经、经济类相关专业2.具有二年以上集团公司的内部审计或事务所工作经验3.熟悉企业会计准则及税法等相关财经法规,了解企业内部控制,掌握会计电算化软件,熟悉ERP系统4.具有一定的团队管理能力及团队协作能力,具备有效的沟通和人际关系处理能力5.具备中级会计或中高级审计职称者优先。