反结账 :总账-期末-结账 鼠标点中最后一个结账的月份 然后ctrl+shift+F6 输入账套主管的密码,空密码则直接按回车 反记账 : 总账-凭证-期末-对账 ctrl+H 提示恢复记账前状态已激活,或者点开 总账-凭证-下面可以看到 恢复记账前状态已激活,然
用友U8中做完一套账,发现期初有错或发生业务做错,又已经审核签字已记账已结账,必须取消结账取消记账取消审核签字才能修改记账凭证,所以必须要反记账反结账。下面就来看看怎么反结账。
材料/工具
用友u8+财务软件
t6和u8一样的,反结账在结账界面按ctrl+shift+f6.反记账在对账界面按ctrl+h激活反记账功能,激活后,在凭证菜单下有个反记账功能按钮,选择恢复到月初状态(一定记住)。都需要帐套主管才能处理。
方法
首先登录到用友u8+财务软件上。
一,反结账。 用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。 2.如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。 3.在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框。 4.
然后按顺序点击“财务会计”→“总账”→“期末”→“结账”。
快捷方式在各个版本都是一样的。 反结账:结帐页面,键盘摁ctrl+shift+F6,出来反结账页面。 2.取消记账:对帐页面,键盘摁ctrl+h。 3.总账科目的期初余额:QC(); 总账科目的期末余额:QM()。可以采用函数向导。 4.用友财务软件,由用友软件
然后在“结账”窗口内,选中2014年1月,按Ctrl+Shift+F6 ,
反结账:总账-期末-结账 鼠标点中最后一个结账的月份,然后ctrl+shift+F6 输入账套主管的密码,显示取消结账即可; 反记账: 总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl+H,提示恢复记账前状态已激活,确认即可。
出现反结账输入密码界面。完成反结账
1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!) 2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。 b、
然后可以发现可以在“结账”窗口内看到2014年1月的已结账标记被取消,即取消结账成功。
这个在这里不好说清楚 如果有需要 我可以给你远程操控下 让你看看 要修改去年跨年度的凭证 一般是这样:反结账——反记账——再重新年结找到做错的凭证,还有一个办法在今年对应红冲里面,再做正确,这个方法是最快的 也不影响数据准确度
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用友u8如何反结账到几个月前
第一步:
总帐-》期末处理-》结账-》要反结账的月份 ctrl+shift +F6
总账-》期末处理-》对账-》ctrl+H 启动恢复记账前状态 ,然后到总账-》凭证-》恢复记账前状态。
第二部:
应收或应付模块反结账。这个比较简单
用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改
1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可
2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出
用友的存货核算模块怎么反结账啊?
我们需要准备的材料分别是:电脑、用友财务软件。下面用用友u8+财务软件为例:
1、进入总账系统,进入【结账】环节,进行反结账。
2、输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面。完成反结账,可以连续反结账。
3、点击【实时导航】开始反记账操作。
4、点击上方的【实施工具】。
5、进入实施工具后,点击下方的【总账数据修正】。
6、确定好日期后点击确定进行反记账。注意:必须要反结账之后才能反记账。然后输入密码完成反记账。
请问用友u8可以跨年度反结账吗?
可以。
跨年度反结账的方法:
1、删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。
2、可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。(用友每年的数据库都是独立的)
用友u8为成长型企业提供全面信息化解决方案(营销、服务、设计、制造、供应、人力、办公、财务于一体),助力企业敏捷应对市场变化。多渠道营销平台,线上线下并举,构建最佳营销平台,提升品牌影响力。
扩展资料:
产品特点:
1、U8全面集成了财务、生产制造及供应链的成熟应用,延伸客户管理至客户关系管理(CRM),并对于零售、分销领域实现了全面整合。同时通过实现人力资源管理(HR),办公自动化(OA),保证行政办公事务、人力管理和业务管理的有效结合。
以集成的信息管理为基础,以规范企业运营,改善经营成果为目标,最终实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。
2、用户可以进行MRP运算、ROP运算以及车间的管理。 生产订单:是车间记载和执行生产计划和生产排程的订单性文件。它主要表示某一物料的生产数量,以及计划开工/完工日期等。
3、应对成长型企业经营的一系列管理需求,它为广大成长型企业提供了一个全新的应用交互体验平台,通过这个平台创新业务模式、转型升级管理、实现企业价值;提供了一个创新的营销服务管理平台,通过这个平台实现客户全生命周期管理;
提供了一个商业经营平台,企业可以通过这个平台实现在线接单、交付与结算、线上业务管控;提供了一个最佳的经营管理决策平台,通过这个平台实现快速市场响应的敏捷制造、精细化的成本及费用管控、软硬一体化的条码管理、随时随地的移动应用以及深度的数据挖掘与分析。
参考资料来源:百度百科-用友u8
用友存货核算中如何反结帐
我们需要准备的材料分别是:电脑、用友财务软件。下面用用友u8+财务软件为例:
1、进入总账系统,进入【结账】环节,进行反结账。
2、输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面。完成反结账,可以连续反结账。
3、点击【实时导航】开始反记账操作。
4、点击上方的【实施工具】。
5、进入实施工具后,点击下方的【总账数据修正】。
6、确定好日期后点击确定进行反记账。注意:必须要反结账之后才能反记账。然后输入密码完成反记账。
扩展资料
存货核算的常见错误
1.存货数量未定期与仓库对账,出现差异未及时查明原因更正,未定期进行存货盘点,出现盘盈盘亏及毁损、变质未能及时发现和处理,有些公司损耗率明显偏高未采取措施予以控制。
2.存货未设数量金额式明细账,不反映数量核算;生产成本科目未按成本项目设明细账进行核算,制造费用科目期末仍保留有余额。
3.存货料到单未到时,不进行暂估入账处理,致使期末存货可能出现负数;或虽进行暂估入账,但把相关的进项税额也暂估在内,若该批材料当年耗用,对当年的销售成本将造成影响;或长期未取得相关*,从而可能被税务局调增应纳税所得额或处罚。
参考资料:百度百科-存货核算
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