其他应收款如何调平分录
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其他应收款为负数怎么调整?附会计分录

资产负债表中其他应收款出现负数,可以做以下调整:1、将贷方余额汇总至资产负债表相对应的负债项目中(其他应付款项目);2、如果“其他应付款”科目余额在借方,则应将借方余额汇总至资产负债表相对应的资产项目中(其他应付款...

如何冲平其他应收款?

往来款项的分录:借:其他应收款;贷:银行存款。金额比较大,如何冲平?10分一般挂其他应收款都是和企业的生产经营没太大的关系的,所以冲平有三种途径,一是收回现金,直接借:银行存款,贷:其他应收款。第二个是借...

贷方其他应收款明细科目挂错了如何调整

其他应收款明细科目挂错了只要在其他应收款科目中调整就可以,调整分录:借:其他应收款—挂错的明细科目名称贷:其他应收款—正确的明细科目名称其他应收款应该是借方科目,这是按照你说的贷方挂错了做的分录,如果挂错...

个人其他应收款挂账怎么冲平

个人其他应收款挂账冲平方法如下:1、当该应付款不需要支付时,借:其他应付款,贷:营业外收入;2、其他应付款要冲平时,借:其他应付款;贷:银行存款、库存现金、实收资本等。其他应付款是指应该付给对方但未付的款项...

其他应收款负数怎么调整

即汇总到“其他应付款”项目中。2、如果“其他应付款”科目余额在借方就应该将借方余额汇总到资产负债表的相对应的资产项目中去,即汇总到“其他应收款”项目中。调整分录为借:其他应收款贷:其他应付款...

同一个单位,其他应收款有借方有余额,其他应付款贷方也有余额,怎么调整...

发生这种情况,可以直接将两个明细账对冲,分录为:借:其他应付款-X单位贷:其他应收款-X单位实际工作中,这种应收应付,预收预付,称为往来账;往来账一般按往来单位设置明细科目,一个单位一个明细账;当期余额在借方时...

...到年底了,想要把其他应收款调平,我做了两个分录:

不需要通过现金来做帐务处理了,直接做转帐凭证就可以.其分录借:其他应付款-XX人2000元贷:其他应收款-xx人2000元.摘要栏里写清楚就是.

其他应收款如何调账?

其他应收款调账:1、账务处理应当以原始单据为依据,如果当时做1000万元其他应收款时没有任何票据,直接作为会计差错处理。2、红字做和原来分录一样的分录(电脑账没法做红字,就做负数),原路冲回。3、其他应付款如果也是...

其他应收款借方负数怎样调?

1、做报表时,其他应收款为负数可以重分类至其他应付款科目。2、因为其他应收款科目与其他应付款科目为重分类。其他应收款科目放映借方余额;其他应付款科目放映贷方余额。

如果是其它应收款,借方余额,该如何调账呀

其他应收款借方余额不需要调整,如果应收款项超过3年以上,确实无法收回,并且符合坏账确认条件,会计分录:借:管理费用--坏账损失贷:其他应收款能具体说明一下原因吗1、如果其他应收款借方余额,属于记账错误,可以按照...